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        365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板委统战部2020年部门决算公开报告

        来源:365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板委统战部 作者:365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板委统战部 发布时间:2021年09月28日 浏览次数:

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        第一部分 部门基本情况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

           1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

           2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        九、机构运行信息表

        第一部分 部门基本情况

        一、部门职责

        • 非公有制经济发展专项推进组办公室均设在365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板委统战部。

        1贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求,贯彻执行党中央关于统一战线工作的重大决策部署,发挥盟委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用,组织落实盟委关于统战工作重要部署,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。

          2、贯彻落实党的统一战线工作理论、政策和国家有关法律法规,研究起草盟委统一战线工作的具体政策并推动落实,深入调查研究,及时向自治区党委统战部报告365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各旗县市委、盟直各部门各单位统一战线工作。党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;

          3、负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助各民主党派组织、盟工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。  

        4、统筹推进全盟统一战线宣传工作,拟订全盟统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线工作的舆情并协调有关部门应对处置。

        5、负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助各民主党派组织加强自身建设,做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作。

          6、贯彻落实党的民族政策,研究拟订365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板民族工作的政策和重大措施并推动贯彻落实。协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作。领导365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板民族事务委员会依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

        7、统一管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作方针政策。依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外势力利用宗教进行渗透。引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

          8、贯彻落实党中央和自治区党委关于无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员工作的方针政策。联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员情况并提出政策建议,联系、培养代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织做好党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员统一战线工作。

          9、拟定鼓励支持引导非公有制经济发展的政策并推动贯彻落实,开展非公有制经济人士情况调查研究并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

        10、统一领导海外统一战线工作,牵头开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。负责组织实施、督查落实党中央和自治区党委关于海外统一战线工作的政策和规划,会同有关部门了解掌握香港、澳门地区统一战线工作情况,提出全盟港澳统一战线工作建议。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

        11、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针政策,负责组织、指导、管理、协调全盟对台工作,开展对台宣传、涉台政策形势教育、对台研究工作,指导全盟对台交流交往工作,管理涉台行政事务,协调指导对台贸易工作。

        12、统一管理全盟侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策。调查研究全盟侨情和侨务工作情况,拟订侨务工作政策规划并组织实施、督查落实。统筹协调有关部门和社会团体的涉侨工作,联系海外侨团及代表人士。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作,保护华侨和归侨侨眷合法权益。

        13、协助管理旗县市委统战部部长。受盟委委托,领导盟工商联党组,指导工商联工作。代管365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板归国华侨联合会。指导兴安社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

        14、完成365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板委交办的其他任务。

        二、机构设置

        盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家,群众团体1家,公益一类事业单位和群众团体不单独核算

        本部下设9个职能科室:办公室(理论宣传科)、党外干部科、民族工作科、港澳台统战工作科、非公有制经济工作科、宗教事务科、新的社会阶层人士统战工作科、侨务科、机关党建人事科。部属机构:365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板统一战线业务指导中心和365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板归国华侨联合会。

        序号

        单位名称

        单位性质

        365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板盟委统战部本级

        财政拨款的行政单位

        1

        365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板盟委统战部

        财政拨款的行政单位

        2

        365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板统一战线业务指导中心

        公益一类事业单位

        3

        365bet备用官网_www.bet3365_beat365网站老板归国华侨联合会

        群众团体

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        统战部 2020 年收入支出决算591.18 万元,其中:财政拨

        款收入支出决算 591.18 万元。与 2020 年年初预算相比,收支增加 56.37 万元,其中:财政拨款收入支出增加 56.37 万元。差异原因是根据规定追加了机关事业单位社会保险、养老保险和个人年金单位部分等相关经费预算及人员工资调整。

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本部门2020年度收入总计651.59万元,其中:本年收入合计591.18万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余60.41万元;支出总计651.59万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余7.59万元。与2019年度相比,收入总计增加90万元,增长16%;支出总计增加90万元,增长16%。主要原因:一是由于机构改革新增加 3人;二是根据规定追加了机关事业单位社会保险、养老保险和个人年金单位部分等相关经费预算。

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        本部门2020年度收入合计591.18万元,其中:财政拨款收入591.11万元,占100%;其他收入0.07万元,占0%。

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        本部门2020年度支出合计644万元,其中:基本支出425.24万元,占66%;项目支出218.76万元,占34%;经营支出0万元,占0%。

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2020年度财政拨款收入总计647.09万元,其中:年初结转和结余55.98万元;支出总计647.09万元,其中:年末结转和结余7.59万元。与2019年度相比,收入增加89.93万元,增长16.1%;支出增加89.93万元,增长16.1%。主要原因:一是一是由于机构改革新增加 3人;二是根据规定追加了机关事业单位社会保险、养老保险和个人年金单位部分等相关经费预算。

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计639.49万元,其中:基本支出420.74万元,占65.8%;项目支出218.76万元,占34.2%。

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出420.74万元,其中:人员经费370.14万元,主要包括:基本工资101.95 万元、津贴补贴81.01万元、奖金5.86万元、伙食补助费1.88万元、绩效工资22.02万 元、机关事业单位基本养老保险费28.52万元、职业年金缴费14.26万元、职工基本医疗保险缴费18.03万元、公务员医疗补缴缴费9.59万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金24.76万元、其他工资福利支出33.35万元、离休费16.1万元、退休费9.33万元、生活补助0.73万元、 奖励金0.78万元,较上年增加97.13万元,主要原因是:2020 年人员调整致工资、津贴补贴、绩效、工资调薪等有所增加;拨付机关事业单位社会保险、养老保险和个人年金单位部分,由预算单位自行申报缴纳;公用经费50.6万元,主要包括:办公费5.3万元、印刷2.8万元、手续费0.47万元、邮电费0.71 万元、差旅费3.67万元、公务接待费1.13万元、专用材料费1.52 万元、劳务费0.01万元、工会经费4.19万元、公务用车运行维护费13.11万元、其他交通费用16.74万元、其他商品和服务支出0.95万元,较上年增加12.69万元,主要原因:一是机构改革后工作量增加,机关运行经费如办公费、印刷费、工会经费、其他交通费等增多,二是2020年中央宗教工作督查回头看、民族工作整改任务重,邀请专家来我盟开展铸牢中华民族共同体意识专题调研,所产生公务接待费、公务用车费用增多。

        (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

        1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

        本部门2020年度财政拨款三公经费预算为20.21万元,支出决算为19.55万元,完成预算的96.7%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为19.35万元,支出决算为18.42万元,完成预算的95.2%;公务接待费预算为0.86万元,支出决算为1.13万元,完成预算的131.4%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严从紧加强本单位支出管理, 压减非重点、非刚性一般性支出;二是2020年中央宗教工作督查回头看、民族工作整改任务重,邀请专家来我盟开展铸牢中华民族共同体意识专题调研,所产生公务接待费用增多。

        2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

        本部门2020年度财政拨款三公经费支出19.55万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.42万元,占94.2%;公务接待费支出1.13万元,占5.8%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        公务用车购置及运行维护费支出18.42万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出18.42万元,用于统战部开展业务所需公务用车的燃料费、维修费、过桥费、保险费等支出,车均运维费4.61万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.57万元,主要原因是2020年中央宗教工作督查回头看、民族工作整改任务重,邀请专家来我盟开展铸牢中华民族共同体意识专题调研,所产生公务用车运行维护费用增多,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

        公务接待费支出1.13万元。其中:国内公务接待费1.13万元,接待70批次,共接待350人次。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较上年减少0.39万元,主要原因是响应政策,缩减三公经费,故公务接待费较去年减少。

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目4个,共涉及资金188万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

        组织对“统战专项工作经费 ”、“ 宗教事务专项 ”、“ 爱国宗教团体驻会人员补助 ”“民主党派活动经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出188万元。其中,对“统战专项工作经费 ”、“ 宗教事务专项 ”、“ 爱国宗教团体驻会人员补助 ”“民主党派活动经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目科学确定项目绩效目标,合理设定项目绩效指标,采取有效措施,加强跟踪督促,强化预算刚性约束,加强项目支出管理,确保实现预定绩效目标,切实提高财政资金使用效益。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        我部门今年在在部门决算中反映“统战专项工作经费 ”、“ 宗教事务专项 ”、“ 爱国宗教团体驻会人员补助 ”“民主党派活动经费”等4 个一般公共预算项目,共4个项目的绩效自评结果。

        1.“统战专项工作经费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83分。全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020 年我部为统战工作水平不断提升,凝聚社会各界人心;凝聚社会各界智慧;凝聚社会各界力量提供保障。

        项目支出绩效自评表

        ( 2020 年度)

        项目名称

        统战专项工作经费

        项目负责人及电话

        朱忠文8267431

        主管部门

        财政局预算科

        实施单位

        统战部

        项目预算执行情况 (万元)

        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分

        年度资金总额:

        56

        56

        10

        100%

        10

        其中:财政拨款

        56

        56

        -

        -

        其他资金

        -

        -

        年度总体目标完成情况

        预期目标:统战工作扎实开展,工作基础不断夯实

        目标实际完成情况:统战工作水平不断提升,凝聚社会各界人心;凝聚社会各界智慧;凝聚社会各界力量。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施

        产出指标 (50分)

        数量指标

        实际完成率

        20

        15

        质量指标

        质量达标率

        15

        13

        时效指标

        完成及时率

        10

        8

        成本指标

        成本节约率

        5

        2

        (30分) 效益指标

        经济效益指标

        经济效益

        8

        6

        社会效益指标

        社会效益

        10

        9

        生态效益指标

        生态效益

        5

        4

        可持续影响指标

        可持续影响

        7

        6

        满意度指标(10分)

        服务对象满意度指标

        社会公众或服务对象满意度

        10

        10

        总分

        100

        83

        2.“ 宗教事务专项 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我部为统一管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作方针政策。依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外势力利用宗教进行渗透。引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。加强宗教场所、教职人员、信教群众管理,维护宗教和顺、社会稳定提供保障。

        项目支出绩效自评表

        ( 2020 年度)

        项目名称

        宗教事务专项

        项目负责人及电话

        曹善淑8267433

        主管部门

        财政局预算科

        实施单位

        统战部

        项目预算执行情况 (万元)

        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分

        年度资金总额:

        80

        80

        10

        100%

        10

        其中:财政拨款

        80

        80

        -

        -

        其他资金

        -

        -

        年度总体目标完成情况

        预期目标:统战工作扎实开展,工作基础不断夯实

        目标实际完成情况:统战工作水平不断提升,凝聚社会各界人心;凝聚社会各界智慧;凝聚社会各界力量。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施

        产出指标 (50分)

        数量指标

        实际完成率

        20

        17

        质量指标

        质量达标率

        15

        13

        时效指标

        完成及时率

        10

        8

        成本指标

        成本节约率

        5

        2

        (30分) 效益指标

        经济效益指标

        经济效益

        8

        6

        社会效益指标

        社会效益

        10

        9

        生态效益指标

        生态效益

        5

        4

        可持续影响指标

        可持续影响

        7

        7

        满意度指标(10分)

        服务对象满意度指标

        社会公众或服务对象满意度

        10

        10

        总分

        100

        86

        3.“ 爱国宗教团体驻会人员补助 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我部为全面加强民族团结、宗教和顺稳定,保持和谐稳定发展大局。加强宗教场所、教职人员、信教群众管理,维护宗教和顺、社会稳定提供保障。

        项目支出绩效自评表

        ( 2020 年度)

        项目名称

        爱国宗教团体驻会人员补助

        项目负责人及电话

        曹善淑8267433

        主管部门

        财政局预算科

        实施单位

        统战部

        项目预算执行情况 (万元)

        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分

        年度资金总额:

        22

        22

        10

        100%

        10

        其中:财政拨款

        22

        22

        -

        -

        其他资金

        -

        -

        年度总体目标完成情况

        预期目标:统战工作扎实开展,工作基础不断夯实

        目标实际完成情况:统战工作水平不断提升,凝聚社会各界人心;凝聚社会各界智慧;凝聚社会各界力量。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施

        产出指标 (50分)

        数量指标

        实际完成率

        20

        20

        质量指标

        质量达标率

        15

        15

        时效指标

        完成及时率

        10

        10

        成本指标

        成本节约率

        5

        2

        (30分) 效益指标

        经济效益指标

        经济效益

        8

        6

        社会效益指标

        社会效益

        10

        7

        生态效益指标

        生态效益

        5

        3

        可持续影响指标

        可持续影响

        7

        5

        满意度指标(10分)

        服务对象满意度指标

        社会公众或服务对象满意度

        10

        10

        总分

        100

        88

        4.“ 民主党派活动经费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我部为促进我盟多党合作科学发展,加强我盟民主党派自身建设和履行参政党职能及提高参政水平,认真完成我盟的《政党协商计划》提供保障。

        所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表

        项目支出绩效自评表

        ( 2020 年度)

        项目名称

        民主党派活动经费

        项目负责人及电话

        董华8267436

        主管部门

        财政局预算科

        实施单位

        统战部

        项目预算执行情况 (万元)

        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分

        年度资金总额:

        30

        30

        10

        100%

        10

        其中:财政拨款

        30

        30

        -

        -

        其他资金

        -

        -

        年度总体目标完成情况

        预期目标:统战工作扎实开展,工作基础不断夯实

        目标实际完成情况:统战工作水平不断提升,凝聚社会各界人心;凝聚社会各界智慧;凝聚社会各界力量。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施

        产出指标 (50分)

        数量指标

        实际完成率

        20

        17

        质量指标

        质量达标率

        15

        13

        时效指标

        完成及时率

        10

        8

        成本指标

        成本节约率

        5

        2

        (30分) 效益指标

        经济效益指标

        经济效益

        8

        4

        社会效益指标

        社会效益

        10

        9

        生态效益指标

        生态效益

        5

        4

        可持续影响指标

        可持续影响

        7

        6

        满意度指标(10分)

        服务对象满意度指标

        社会公众或服务对象满意度

        10

        8

        总分

        100

        81

        (三)部门评价项目绩效评价结果。

        以“统战专项工作经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为83分,绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本部门2020年度机关运行经费支出50.6万元,主要包括:办公费5.3万元、印刷2.8万元、手续费0.47万元、邮电费0.71 万元、差旅费3.67万元、公务接待费1.13万元、专用材料费1.52 万元、劳务费0.01万元、工会经费4.19万元、公务用车运行维护费13.11万元、其他交通费用16.74万元、其他商品和服务支出0.95万元,比2019年增加12.69万元,增长33.5%。主要原因是:一是机构改革后工作量增加,机关运行经费如办公费、印刷费、工会经费、其他交通费等增多,二是2020年中央宗教工作督查回头看、民族工作整改任务重,邀请专家来我盟开展铸牢中华民族共同体意识专题调研,所产生公务接待费、公务用车费用增多。

        (二)政府采购支出情况

        本部门2020年度政府采购支出合计0万元。

        (三)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,应急保障用车4辆,主要用于:统战业务、宗教事务、民族工作、党派活动开展用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套;单位价值100万元以上专用设备0台(套

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:杨晶    联系电话:0482-8267425

        GK01 收入支出决算总表(公开01表).xlsx

        GK02 收入决算表(公开02表).xlsx

        GK03 支出决算表(公开03表).xlsx

        GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xlsx

        GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).xlsx

        GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表).xlsx

        GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表).xlsx

        GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).xlsx

        GK09 机构运行信息表(公开09表).xlsx

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